公司開展管理體系內審活動
來源: 日期:2016/9/3 9:27:56
4月12日-16日,公司內審組在管理者代表的帶領下,對公司各部門的管理體系運行情況進行了內審。審核中發現,各部門在信息溝通、監督檢查、不符合的整改驗證、材料設備管理等諸多方面存在這樣或那樣的問題。審核組成員根據審核的情況,共開出14個不符合事實,并現場開出不符合項11項。
內審是公司每年一次的綜合性監督檢查,目的在于發現管理體系在運行過程中存在的問題,并針對存在的問題糾正和預防,以促進公司管理水平的持續改進。此次內審檢查工作已完成,下一步審核組的重點工作在于督促受審核部門根據發現的問題自查自糾并舉一反三,及時發現新問題并進行整改。審核組將在適當時機對整改情況進行跟蹤驗證。